您好,这种按库存商品处理,固定资产要一年以上才能按固定资产处理
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
您好老师,请问我当月处置固定资产时固定资产的变价收入没有确定,固定资产清理当月就有余额,可以当月不转0,下月再转0吗。
你好,企业2019年购入7台固定资产,固定资产先到企业了当时也没有入账,发票是2022年11月才开回来的,然后这个固定资产2022年12月出售,我想问一下这个帐务处理怎么做比较好
你好老师,如果购进车辆当月缴纳车辆购置税,一起固定资产入账是吧, 如果当月固定资产入账了下个月缴纳车辆购置税 怎么处理呢
老师好,我问一下当月购入固定资产,也收到发票了,但是当月因管理不善损坏不能使用了,还没有处置,要怎么做账呀
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
但是已经落了公司户的车,怎么处理呢
把固定资产的分录冲掉就可以了
怎么冲亲
就是把前面的分录 都做负数分录
但是车已经做2手车卖了
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
但是折就还没有计提这种怎么做账
那就不用做折旧这个就可以了
直接做固定资产清理吗
是的,就这样做就可以了