你好,已经开始使用了,就要转到固定资产呢
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
生产用的房子已经建好投入使用了 但是没有收到发票 之前是做借预付账款 贷 银行存款 要不要先转入固定资产还是等收到票才入固定资产
老师:自然人股东转让非上市公司股份 印花税可以减半吗?
个体户开1%普票(水果),收客户几个点合适
老师,我想请问一下,过年发红包,是走公账还是走私账更好,如果公账转账的话,付款附言备注什么
老师,公司给劳务外包人员发放过节物资,要不要走应付职工薪酬这个科目
工会经费必须要交吗?
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我想问,核定小规模公司不超500万转为一般纳税人,是按申报收入还是按开票收入算呢?我公司申报表收入里包含不开票收入的数,然后又是季度报税,连续12个月,那就是倒退到24年2月的申报数是吗?
我单位将房屋出租(有合同),从2025年2月到2026年1月,共12万,我单位收到租金确认收入时,是借:银行存款12万,贷:主营业务收入11万,合同负债1万。这样做分录对吗?不知跨年那1万元该入预收账款,还是合同负债?
老师,关联企业分摊广告和业务宣传费,如何操作?
要要怎么做账呢 还没收到发票
可以先暂估入账,等发票来了以后冲销这部分暂估,然后再按照发票做账
暂估也是写成借固定资产 贷预付账款吗
贷方应付账款暂估就成
不是 之前一开始是入了借预付账款 贷 银行存款
银行存款付款的,你正常做账,这笔只是暂估的
发票来了以后把要暂估的会计分录冲销的
那他家还不既挂了预付 又挂了应付
等发票来了以后,冲销之后应付就没有了
他家的发票师开不来了的
是固定资产就没有发票了,是吗?
我是不是直接冲预付 要不要调增呢
你可以直接你可以直接进入到固定资产,没有发票的话就得纳税调整
等于是他家帮我们已经建好了 我们也付款了 但是他家不会开发票来了
那你钱是借,预付账款贷,银行存款的吗?
嗯 之前付款时那样做的
那你现在就可以直接借固定资产贷,预付账款就行了,只是没有发票,不能税前扣除