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购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?

2022-09-01 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 16:56

借固定资产贷应付账款,暂估按照不含税的金额。

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快账用户4384 追问 2022-09-02 08:06

那收到发票后怎么做?

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齐红老师 解答 2022-09-02 08:07

借应付账款贷固定资产 借固定资产 进项 贷预付账款

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快账用户4384 追问 2022-09-02 08:42

再请教个问题,本月开了红字发票,销项税有三十万,然后本月正常销售,有销项税八万,这个月抵扣销项税分录应该怎么写?

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齐红老师 解答 2022-09-02 08:43

借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,-30 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费8 借应交税费、应交增值税转出未交增值税,22 贷应交税费、应交增值税销项22

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快账用户4384 追问 2022-09-02 13:08

那后面下个月就直接留抵抵扣了吧?留抵抵扣还用做什么分录么?

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齐红老师 解答 2022-09-02 13:11

哦,可以的,不需要做其他的。

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借固定资产贷应付账款,暂估按照不含税的金额。
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发票和暂估金额是否一致?
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借固定资产贷预付账款,银行存款 正常做就可以 内账不需要发票
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借固定资产贷应付账款应该做这个。
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你好,如果已经做了应交税费,说明已经收到全额发票了,那么就把应付账款调整到长期应付就可以了。 借:应付账款、未确认融资费用,贷:长期应付款。
2020-09-22
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