同学你好,我来给你解答
老师辛苦解答一下。。。谢谢!!!
辛苦老师做一下,谢谢
图片上有题目谢谢老师,辛苦了!
请问老师,图片的分录,从上到下辛苦您帮忙看一下,我哪里做的有问题,谢谢
老师,我的问题有四个,辛苦您看一下图片,谢谢
老师,请问装修公司的账有实操吗?
老师们好,想请教一下单位帮别人开了4000的发票,税率是13%,没有进项,问对方加收多少的税点了?
老师,我们公司购买用于招待的白酒,别人给开了专票,到时候要做进项税额转出,请教一下分录怎么做呢?
2025年中级实务第三章固定资产kaoshiwiefop资料一:2×12年12月10日,甲公司以银行存款购入一台需自行安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为495万元,增值税税额为64.35万元,甲公司当日进行设备安装,安装过程中发生安装人员薪酬5万元,2×12年12月31日,安装完毕并达到预定可使用状态交付使用。资料二:甲公司预计该设备可使用10年,预计净残值为20万元,采用双倍余额递减法计提折、旧;所得税纳税申报时,该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额为48万元。该设备取得时的成本与计税基础一致。资料三:2×15年12月31日,该设备出现减值迹象,经减值测试,其可收回金额为250万元。甲公司对该设备计提减值准备后,预计该设备尚可使用5年,预计净残值为10万元,仍采用双倍余额递减法计提折旧,所得税纳税申报时,该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额仍为48万元。资料四:2×16年12月31日,甲公司出售该设备,开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,款项当日收讫并存入银行,甲公司另以银行存款支付清理费用1万
老师,库存实际不是1+0.25吗
老师,本月开的发票,下月收到的进项发票,报税时可以抵扣?
老师,晚上好。我们去年九月开了一张票,并交税了。现在对方不给账款给我们,现在我们还能红充这张票吗?交过的税怎么办呢?
老师,100多个回单pdf文件重命名的,要命名为人名+金额的,有没有什么好的办法?
老师,之前跟政府于 2012 年签的建筑承包合同,当时是和老板个人签的,一直没结算。现在结算,政府又要发票了,就用我们一般纳税人公司签了合同,但是一般纳税人公司是 2020 年成立的,从这个公司开票出去,可以按照建筑服务老项目开票吗
老师,装饰公司一般纳税人,农民工工资这块如何处理,没有签订合同缴纳社保,按劳务工,需要开具劳务费发票,涉及的增值税和个税也是企业承担,怎么操作呀
老师上次说的福利费按工资14个点对吗,是说按管理费用工资借方年度合计数对吗,为什么我管理费用借方不等于应付职工薪酬贷方合计数本年累计数呢
老师看下业务招待费调整直接汇算清缴调整,不用改账吧,如果调账不违反做账吧,调整到时怎么做账呢
同学你好 福利费是对的,按照 管理费用工资计算 应该是一样的 管理费用是合计是多少,你截屏,一起查一下账
业务招待费,不调账的,和账没有关系,只调整纳税申报表
调账不影响做账吧不违反会计做账吧老师
老师看下应付工资
老师看下
老师看下管理费用工资明细
老师看下
明白了差异了, 因为 做账是这样做的 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 贷 其他应收款 所以 管理费用和应付职工薪酬 差了一个个人社保的金额
作为计提基数。用的税前工资 所以。就是管理费用总额, 我截屏给你了,你不忙时看看 计提福利的基数说明。