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老师,我们公司购买用于招待的白酒,别人给开了专票,到时候要做进项税额转出,请教一下分录怎么做呢?

2025-01-24 22:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 22:21

你好,同学,可以做 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户5256 追问 2025-01-24 22:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-24 22:30

客气了同学,应该的。

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相关问题讨论
直接做不抵扣勾选就是了,全额做接待费
2023-02-14
你好,借销售费用、招待费 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023-03-03
不用 价税合计做账 选择不抵扣勾选 借销售费用招待费贷银行存款
2021-05-25
对的是的,不可以抵扣的,可以的,借销售费用招待费应交税费应交增值税进项贷银行存款 借销售费用招待费贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-07-06
可以的,可以这么做的。
2021-10-04
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