你好,一月底的库存现金=一月初的库存现金+一月的收入-一月的支出
用这月的库存金额+货币资金+应收-应付的数减上个月的,是本月的利润吗?,老板每次都这样算,请问对么?比如这个月付的租金和分红算作费用不往上面资产库存上记了。我是按收入-成本费用算的,正好差本年租金和分红。
根据某企业2021年12月发生的经济业务编制会计分录(1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。
老师,利润表中实际利润是825249元,但金碟软件中利润总额是808616元,是由于我每月库存有不对,应付帐款时,开帐时数据也不对,每次不对我都是用未分配利润这个科目调帐,现在年底了想调正回来,年底结平下年不再错,怎么处理呢
老师,我想咨询一下你的是:一个工厂本来是独资的,从今年2月份说开始合伙,但因为工厂一直没正规化,材料库存是到上个月才完善的,6月7日股东直接把系统上库存余额,应收应付余额一导出,就定下来新股东需要投资的款了,期初现金库存余额就是按系统上6月7日的这些数加上2-5月份的利润倒推出来,但是到了月底是需要把6月整个月的利润再算进来的,这样他们倒推算的现金余额应该是不对的,是需要加上6月1-7日产生的利润作为现金期初数的吧?
你好,想请教您一个问题,就是开业两个月了,我第一个月底算利润时盘点了库存,用一个月的销售金额—进货金额—库存金额 (进价)=利润,然后第二个月的利润是 第二个月的销售金额—{上月库存金额+第二个月的进货金额}—第二月月底库存金额= 第二月利润。 两个月利润加起来就是开业两个月的总毛利,这个算法应该没错吧? 但是后来我又把两个月的销售金额和进货金额合并在一起算,就是 两个月的总销售额—两个月的进货金额—第二个月月底库存金额=两个月的利润。 利润却和前面算的不一样了,要比前面两个月分开算利润多出来好多,暂时没想明白到底是怎么回事,求解答
老师,23年填的专项附加扣除,24年没有让重新填写咋回事啊
老师好,麻烦帮我看一下年末增值税结转事宜,进项都是平的,但是销项有问题,我就不知道怎么处理了。
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付
有 800万的预付款,已经开票了 但是因为年前工程量很少 没有什么进项票,有什么方法可以少交点增值税