您好,同学,很高兴回答您的问题
对于这题我有两个疑问,第一个是他说15天后付采购的货款,不就是只是我推迟15天付清,但是月底之前付完吗?为什么算本月进货付现支出要×50%?第二个问题是,题目说利息在还款时支付,而还款是在现金有结余时才还款,4月份压根就没有钱还款呀,那就不存在现金支付利息,只能计息但不支付,为什么算期末现金余额的时候要把利息扣掉呢?
老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
老师,我想咨询一下你的是:一个工厂本来是独资的,从今年2月份说开始合伙,但因为工厂一直没正规化,材料库存是到上个月才完善的,6月7日股东直接把系统上库存余额,应收应付余额一导出,就定下来新股东需要投资的款了,期初现金库存余额就是按系统上6月7日的这些数加上2-5月份的利润倒推出来,但是到了月底是需要把6月整个月的利润再算进来的,这样他们倒推算的现金余额应该是不对的,是需要加上6月1-7日产生的利润作为现金期初数的吧?
你好,想请教您一个问题,就是开业两个月了,我第一个月底算利润时盘点了库存,用一个月的销售金额—进货金额—库存金额 (进价)=利润,然后第二个月的利润是 第二个月的销售金额—{上月库存金额+第二个月的进货金额}—第二月月底库存金额= 第二月利润。 两个月利润加起来就是开业两个月的总毛利,这个算法应该没错吧? 但是后来我又把两个月的销售金额和进货金额合并在一起算,就是 两个月的总销售额—两个月的进货金额—第二个月月底库存金额=两个月的利润。 利润却和前面算的不一样了,要比前面两个月分开算利润多出来好多,暂时没想明白到底是怎么回事,求解答
老师,请问,我3月份利润上面的有个营业外收入的数据,然后我上传第二季度的利润表到税局网站,税局本月金额就是本季度金额,然后我利润表第二季度是没有营业外收入的,有数据是因为第一季度留下来的,现在的问题是,我按照利润表上面的金额填进去,税局网站本年累积金额又加多了一次营业外收入的金额,这个是怎么回事啊?
购买会议桌子1500,椅子1000,需要做固定资产吗
老师,新厂房筹建期间的所有费用怎样处理分录
我想问一下比如公司年底剩了一点库存知道了金重银重还有工费之后请问这个库存怎么确定他的价值,然后他的价值按后面卖的金价银价价值是不一样的,用什么方法可以确定它的价值呢?
我想问一下比如公司年底剩了一点库存知道了金重银重还有工费之后请问这个库存怎么确定他的价值,然后他的价值按后面卖的金价银价价值是不一样的,用什么方法可以确定价值呢?
接上次问题,母公司的股东融资的钱,直接到了子公司账房,没有经过母公司账户,直接打款,但利息是由母公司直接付的。这样合规吗?
想问apple老师 , 因为是我缴纳的增值税 关税 所以上游不会给我在开发票 他给我开发票 我又有海关交款书 我缴纳的增值税只有我能抵扣 上游给我开发票她还要问我13个点的税钱
老师好,跨年费用入账的话 会不会影响股东权益最大化的
请问利润表分析我的净利润钱到哪里去了?我利润表显示八百万但是账上没有钱
请问,因为U8供应链模块,入库和销售是按照不同的单位采购和销售售,所以就会多结转成本 ,那么请问这个情况要怎么调整,现在库存商品在贷方了
我们是药店,用自己家的商品送人,这个怎么做账,视同销售的话假如是20000元
土地使用权摊销,计入在建工程-厂房,需要计入道路吗?
道路也占用了土地 应该摊销
土地使用权摊销,计入在建工程-厂房,需要计入道路吗?
道路也占用了土地 应该摊销
采用cif出口的,运费保费直接计入其他应付款科目吗?
对的,是的,可以 走代收代付