同学你好,我在的 继续讨论
老师你好,我问一下图书现在是免税的,我的上游不是免税的,他给我开的图书增值税专用发票,我们可以抵扣吗?
老师咨询个问题关于增值税的问题,假如我是施工单位的小规模纳税人,我只能取得增值税普通发票,我有一个材料商一般纳税人,开出了13个点的增值税普票,这个13%的增值税票钱我们不能抵扣,这个钱的话是我们承担么?
老师,您好,我公司是外贸企业,开零税率的普通发票,上个月个人原因不少心开了13个点的发票,要缴纳300多的增值税,我想通过抵扣一些费用类的专用发票来想抵扣,但是又担心抵扣不了,所以我想抵扣了之后,又能不能反抵扣?
老师我想问一下,我的上游进货渠道是一般纳税人,我也是一般纳税人,我的下游也是一般纳税人我卖的商品我从我的上游进货是6500含13个点增值税专票卖给我的终端客户6800一吨含13个点增值税专票,现在有个问题我的客户有的可以接受13个点的增值税专票的价格,有的客户却不想要票,我应该怎么和这个不要票的客户做生意?我的上游厂家告诉我有的供应商给他们的客户扣除了8个点的增值税,我想问这个8个点的增值税他们是怎么计算的!是6800✖️0.05,还是6800✖️0.08,✖️0.05是客户要交的税还是✖️0.08是客户要交的税,
老师,上游1月10号给开具的进项发票,但12月导致我们缴纳增值税,我们不想在1月申报缴纳增值税,这个怎么操作
公司年假3倍折现,月工资是包含13薪的吗
陆友专业合作社给甲公司代养黑猪,然后卖给甲公司(包含代养费),甲公司开不了收购发票吗?对吗
我司预付了60万服务费给a公司 ,未开票,a公司可以帮我司支付装修款吗?
请问一下,湖北报名结束了吗?
我公司是小规模纳税人,对方公司要求开3%专票,请问我开了3发票后,再开票还能开1%的发票吗?
老师,我们是软件公司,享受即增即退,可是这月作废2022年发票金额已经超过本月开的金额,这么做有什么风险
老师,我们建筑公司收到的进项发票都要交印花税吗,,不光销项也要交,进项也要交
个人名义贷款还清开的发票可以充公司的税吗
老师,我们模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账
收不回来的账,内账怎么做
刚才的话题, 比方说供应商是 甲 业务是 甲从国外买进来的,它按照你家名义买的。所以。海关缴款书是你家的名义, 甲公司和国外出卖方结算货款。 你家和甲公司结算货款 这里的货款和进口时的 缴款单没有关系, 就单纯 货物的价款 这个业务流程的理解是否正确
另外。 因为你们公司和你家的客户丙签订协议时,可能因为某种原因 卖价报低了。 所以。如果把关税计入 亚麻籽成本时。这批货物就亏本了。 这个业务理解是否正确
关于和客户报价低的业务。 在实务中, 关税不好统计,可以不单独计入此时进口的存货亚麻籽成本,而是每个月集中一次计入存货成本。 就是说所有的存货平均分摊成本