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老师好!我上季度多做收入了,因为开了发票。同时我也暂估成本了,这倒年底了,暂估的成本也没票想红冲了,但冲了后成本成负数了您说该咋办?还有多做收入也应该红冲是吧,老师,请回答下我

2025-01-02 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 22:05

如果暂估的成本确实没有发票支持,且需要红冲,那么红冲后成本出现负数,可能是因为之前暂估的成本过高或者实际成本低于暂估成本。 在这种情况下,可以调整暂估成本的金额,使其更加接近实际成本,从而避免红冲后出现负数‌。 如果已经红冲且成本出现负数,可以将这部分负数作为营业外收入或者其他收入进行处理,以平衡账务‌。

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你好,咱是暂估错了吗?还是什么
2023-11-03
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你好 ;   收到发票的话 你红冲全部开明细科目 然后在按发票来重新做账 科目  
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您好,这个的话是属于调账先不红冲的  这个就可以
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你好同学,营业成本要冲掉,但是对应的发票必须要冲掉。
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