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老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?

2024-04-16 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-16 14:16

可以的,可以这么做。

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可以的,可以这么做。
2024-04-16
现在不要再冲红更正了,因为如果是更正申报,影响2021年年初数,那么你全部需要更正后期的申报。
2021-04-12
你好,你发票到了多少充多少,你第一次是到了80吗?
2024-12-05
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
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