你好,是的同学!理解是正确的!按照你的方法做即可!
老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
小规模零售,从5,6,7,月份进货合计15w,已付款,但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本, 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15,付款是付给个人的,有可能拿不到票。现在年终了, 1,要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷:库存商品 2,暂估的已结转成本的 怎么做分录,要不要冲减
老师您好!领导外出考察学习的费用属于什么?该计入哪个费用?
成本比收入还高有哪些情况呢?
我公司是做清吧服务的,来公司喝茶,需要发票,开什么大类的,开餐饮服务的话经营范围没有,有酒吧服务
俺公司是建筑行业,从中交第二航务工程局接的清包工项目,可以把后期工程维修分包给其他公司吗?对方给开9%的增值税发票?
算企业所得税都说是根据利润算。那请问是根据营业利润这个数字算还是根据利润总额这个数字算呢?
有一公司,营业执照到期了,银行账户也没有钱了,经营已有十年没有收入,因此这个报表也没有变动,报税方面是否要注意些什么?请问一下这个营业执照到期不延期会有什么影响?就差一股东不签字,不能注销
营业额是不是不含税的营业收入?
老师固定资产清理小汽车,开了发票10万,企业所得的申报表里营业总收入要包含这10万吗,开票是10万要记入其他收入,不是清理掉了吗
老师您好,小规模公司开劳务票,异地项目,10万以内需要预交增值税吗?
老师你好,我们种植树苗,成本发票应该拿那些?有点肥料发票,生产经营所得税是免税的吗?