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小规模零售,从5,6,7,月份进货合计15w,已付款,但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本, 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15,付款是付给个人的,有可能拿不到票。现在年终了, 1,要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷:库存商品 2,暂估的已结转成本的 怎么做分录,要不要冲减

2024-01-05 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 13:26

你好,同学 1、不用调整的,因为已经结转了,库存商品暂估是零了 2、 借主营成本   贷 库存商品 暂估

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快账用户5777 追问 2024-01-05 13:31

那如果在汇算清缴前,收到发票,怎么做呢? 是把发票放在23年的 账务上吗?

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齐红老师 解答 2024-01-05 13:32

如果在汇算清缴前,收到发票,把发票放在23年的 账务上

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快账用户5777 追问 2024-01-05 13:39

后面又有3W 没票 就一直暂估着吗?

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齐红老师 解答 2024-01-05 13:43

是的,同学,先暂估着

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你好,同学 1、不用调整的,因为已经结转了,库存商品暂估是零了 2、 借主营成本   贷 库存商品 暂估
2024-01-05
您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
您好,您这个业务是真实的吗?
2022-04-04
主营业务成本不需要调整啊
2021-07-08
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