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不是很明白你说的,我理解的是比如本月我销售了100万,但是我这对应100万的进项当月回不来,那我不就是要按100要*13%交增值税了吗,次月对应这100万进项才回来也抵扣不了销售这100万啊

2025-01-04 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-04 23:22

您好,是的, 我们只第一个月没有进项可抵,从第2个月开始,就是滚动用上月进货的进项税了,另外我们是有毛利的,这个进项税是永远不够抵的,只是提前把后面几期增值税先交了

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你好,你的意思是不交税最好不要这么做,根据你的税负来勾选。
2024-02-17
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
软件个来有一个优惠政策,就是对于实际税负超过3%部分增值税可以去申请即征即退。
2019-09-12
你好;  不能的; 你除非是 提前取得 9月 的发票或者 9月之前的发票来抵扣的; 不能用10月之后的发票日期来抵扣的  
2021-11-04
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