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老师,您好,我在6月的时候做了一笔暂估成本,暂估结转至成本的时候分了3级明细,等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细,暂估成本的时候也是这样,7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回?还是说我全部都红冲,然后才成本从新匹配?

2021-09-06 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-06 12:10

你好 ;   收到发票的话 你红冲全部开明细科目 然后在按发票来重新做账 科目  

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快账用户2854 追问 2021-09-06 12:12

噢噢,好的,红冲分录是不是反向冲?我忘记了

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快账用户2854 追问 2021-09-06 12:13

那我可以现在全部都在7月的账务里面反冲,然后在9月底把所有的发票追回嘛?

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:13

你好 你可以相反分录或者是做 红字分录来处理  

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快账用户2854 追问 2021-09-06 12:16

还有老师,我遇到一个麻烦问题,前期我不在,老板跟出纳把农民工工资发放之后没有如实报个税,也没有联系劳务公司报个税,我现在要把公司这边的个税申报更正从新报个税,然后前面挂账的时候挂了劳务公司,现在不走劳务公司,直接用工资表及附件入成本,我是不是可以直接做一笔红冲,然后从新直接计成本?

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:24

 你好 ;   去修改申报表就行 。 之前你按期报了吗   

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快账用户2854 追问 2021-09-06 12:27

老师,您看这样红冲暂估对嘛?个税按期升报了,不过都是零升报,这个我到时候去改就可以了,但是现在分录做错了,我做成: 借:应付账款—劳务公司名称 贷:银行存款 我现在可以直接红冲这笔,然后直接入成本: 借:工程施工—合同成本—人工费 贷:银行存款 可以嘛?

老师,您看这样红冲暂估对嘛?个税按期升报了,不过都是零升报,这个我到时候去改就可以了,但是现在分录做错了,我做成:    借:应付账款—劳务公司名称   贷:银行存款
我现在可以直接红冲这笔,然后直接入成本:    借:工程施工—合同成本—人工费     贷:银行存款    可以嘛?
老师,您看这样红冲暂估对嘛?个税按期升报了,不过都是零升报,这个我到时候去改就可以了,但是现在分录做错了,我做成:    借:应付账款—劳务公司名称   贷:银行存款
我现在可以直接红冲这笔,然后直接入成本:    借:工程施工—合同成本—人工费     贷:银行存款    可以嘛?
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齐红老师 解答 2021-09-06 12:28

 你好          那你也应该去冲个应付账款呀 。 你不然这个应付账款怎么平 

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快账用户2854 追问 2021-09-06 12:43

老师你是说我那个不平?图片的还是我说的分录

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:44

你好 ;我看错了 ;  对的。 你先把  借:应付账款—劳务公司名称 贷:银行存款这笔红冲了。在直接做账   借:工程施工—合同成本—人工费 贷:银行存款 就行了。  

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快账用户2854 追问 2021-09-06 12:59

好的,谢谢老师,辛苦您了

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齐红老师 解答 2021-09-06 13:02

 没事的; 希望能帮到你  

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快账用户2854 追问 2021-09-06 13:05

老师还有一个问题,就是我是8月才升级为一般纳税人的,5月开票收入有500多万,所以我7月季报缴纳了增值税,我这边做账的时候财务软件的分录变成更为明细的3级科目了,我这个增值税没有地方放,在应交税费—应交增值税下面又新增了一个应交增值税可以嘛?

老师还有一个问题,就是我是8月才升级为一般纳税人的,5月开票收入有500多万,所以我7月季报缴纳了增值税,我这边做账的时候财务软件的分录变成更为明细的3级科目了,我这个增值税没有地方放,在应交税费—应交增值税下面又新增了一个应交增值税可以嘛?
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快账用户2854 追问 2021-09-06 13:09

还有截图这笔您看看对嘛,我前面收到专票把他价税分离了,然后放到待认证里面,后面问了老师说可以这样做分录,把他转到成本里面,可以嘛,我怕建筑业规定又不一样

还有截图这笔您看看对嘛,我前面收到专票把他价税分离了,然后放到待认证里面,后面问了老师说可以这样做分录,把他转到成本里面,可以嘛,我怕建筑业规定又不一样
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齐红老师 解答 2021-09-06 13:32

 你好 ;     你这个科目设置不对 ; 你一般纳税人;  预缴是 二级科目做  应交税费-预缴增值税处理  

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快账用户2854 追问 2021-09-06 14:00

预缴?我是本地公司可以设置这个可以嘛?例如我上个季度是小规模,这个季度是一般纳税人,上个季度缴纳的税费做账挂成,应交税费—预缴增值税嘛?

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齐红老师 解答 2021-09-06 14:01

 你好 ;  是的; 你可以设置项目预缴可以设置这个 

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快账用户2854 追问 2021-09-06 14:04

可以设置成应交税费—应交增值税—已交税金嘛?

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齐红老师 解答 2021-09-06 14:06

 你好 ;     也可以的;    你可以一般纳税人的话  自己设置

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你好 ;   收到发票的话 你红冲全部开明细科目 然后在按发票来重新做账 科目  
2021-09-06
你好,学员,耐心等一下
2023-04-08
您好,这种不可以,需要汇算清缴的时候调整成本
2023-04-08
你好,可以这样做的,去改一下,没发票的汇算清缴调增就行,这个不影响
2020-05-21
你好;  你这个有差异金额吗 ? 你暂估的金额和你发票金额一致吗   
2023-08-08
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