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老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。

2021-01-15 23:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-16 07:38

同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目

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快账用户1032 追问 2021-01-16 10:19

我冲回,就导致A项目这个月的成本为负数了。怎么办。

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快账用户1032 追问 2021-01-16 10:34

老师,我做了一笔冲销8月暂估金额的分录,然后按照正确的金额做了笔暂估分录,结果科目余额表里面A工程的成本变成负数了。 是不是我在12月分做结转成本的时候A工程应该少结转一些成本。

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齐红老师 解答 2021-01-16 11:18

金额不算太大,也以修改凭证,减少当期结转

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同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目
2021-01-16
你好;  你这个有差异金额吗 ? 你暂估的金额和你发票金额一致吗   
2023-08-08
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
你当时应付账款暂估录入了期初余额吗?如果是的话可以。
2023-08-08
同学,你好 借:主营业务成本 8 万,贷:应付账款暂估成本 8 万 借:其他应收款 8 万,贷:银行存款 8 万 这个怎么平 借:其他应收款 8 万 贷:应付账款暂估成本 8 万 主营业务成本,没有发票,暂估的,之后汇算清缴,纳税调整
2024-12-18
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