您好,申报增值税从来就不是看开票,也不看我们有没有取得进项发票哦,货物的风险转移就要确认收入
请问报关单上的一票货,进项发票都收到了,但是有几张有误,供应商下个月才能领票重开,可以分批申报退税吗?
进货热水壶2020年12月份付的货款,供货商当月没有给开发票,我们公司1月 2月份都有销项销售,直到到3月份供货商才给开进项发票,记账时怎么结转1月2月份的成本呢?
老师我司商贸公司。需要对外开票时,才向供应商要采购发票!可能5月份进的货付的款,8月份才开的进项票!请问怎么做分录?
老师,有一种很奇怪的现象,跟供应商之间的,我们跟供应商拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份收的货,供应商在8月份初进行对账,然后然后8月份开票,到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
老师,有一种很奇怪的现象,我们跟供应商之间拿货,通常都是月结。比如现在7月份,每天都会陆陆续续有货送,但是供应商在8月份才会进行对账,然后对账完成,8月份就会开票。到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?
一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
老师你好,我们是律师事务所,收到司法局的法律援助补贴,我们开具了免税发票,收到的补贴要扣除管理费后才把剩下的部分给员工,这系列的分录怎么做呢?
小规模公司印花税申报是按照季度开票金额吗
2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%:白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克:增值税税率13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额。
某商场为增值税一般纳税人,2022年5月发生以下业务。(1)零售各种服装,取得含税销售额700万元。(2)将零售价为4.26万元的儿童服装无偿捐赠给某贫困山区小学。(3)当月购入服装,取得的增值税专用发票上注明的税额35万元。(4)购进设备一台,取得的增值税专用发票上注明的金额10万元、税额1.3万元。(5)由于管理不善,上月购入的账面价值7万元的衣服被盗。已知该企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该商场当月应纳增值税税额。(要写出计算过程,结果保留两位小数)
从光明厂购入甲材料3000公斤,每公斤31元,税率13%,运费500元,取得运费发耗用票,税率9%,款开出转账支票支付,材料验收入库。