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老师,有一种很奇怪的现象,我们跟供应商之间拿货,通常都是月结。比如现在7月份,每天都会陆陆续续有货送,但是供应商在8月份才会进行对账,然后对账完成,8月份就会开票。到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?

2022-07-16 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-16 18:10

同学,你好,这个可以先入库,对完账把发票放后面就行了。可以的。

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快账用户1568 追问 2022-07-16 19:45

说的不是很清楚,具体说说,听不懂啊

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齐红老师 解答 2022-07-16 22:05

意思正常做账了,回来发票贴后面

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快账用户1568 追问 2022-07-16 23:19

什么时候正常做账?怎么样做账?

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齐红老师 解答 2022-07-17 08:21

什么时候那货什么时候做账

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企业如果在八月份开了发票才做收入 不符合权责发生制的
2022-07-17
同学,你好,这个可以先入库,对完账把发票放后面就行了。可以的。
2022-07-16
很正常的呀,对账才开票没有什么不妥
2022-07-17
您好,入库先做暂估,然后根据发票调整暂估
2022-07-17
 你好;   你7月发货出去了。 先做无票收入结转成本 报税 的 ;  8月开票 红冲7月无票收入 在按 开票做一遍分录 去神啊波即可   
2022-07-18
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