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老师,有一种很奇怪的现象,跟客户之间的,客户跟我们拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份客户收的货,客户在8月份初进行对账,然后8月份我们开票,到了9月份客户才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊

2022-07-16 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-16 16:55

这是很正常的,这个就相当于是付款和开票可能就延后的时间,这个是正常的,你在七月份收到货的时候就正常增加你的库存商品。那么八月份你收到发票的时候,你看一下八月份的发票和你之前库存上面的金额有没有差异,没有差异,直接把发票作为附件,九月份付钱就做银行存款减少的账务处理。

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快账用户2186 追问 2022-07-16 16:57

哎老师,你的解答有点不对哦,我是供应商哦

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齐红老师 解答 2022-07-16 17:00

那你就是在七月份销售的时候,你就确认为应收账款,同时确认为无票收入。八月份开票的时候你就不在做账了,只是相当于是七月份收入的一个附件,九月份直接收钱就行。

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快账用户2186 追问 2022-07-16 18:01

啊,那岂不是我每个月都是无票收入,这很不合理啊,你自己觉得呢,我听了我接受不了这个解释

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齐红老师 解答 2022-07-16 18:01

这个不是你能不能接受的问题,因为你七月份这个销售就已经实现了,那么这种情况从税法层面讲,你七月份你的纳税义务就已经发生了。就正常情况,你应该七月份就要开票,只是你的实务工作当中,可能是因为你们的一些行业惯例还是什么原因,你八月份相当于是延后开票。

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快账用户2186 追问 2022-07-16 18:03

可是…能不能这样理解,我7月份是发货的,但是我8月份对账,只有对账完成了,我才算是整个销售活动完成了,然后我8月份开票,这样时间不就对上了?

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齐红老师 解答 2022-07-16 18:04

如果说你七月份发货了,你觉得这个销售没有完成的话,你七月份发货就放到发出商品处理,八月份开票再确认收入。

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这是很正常的,这个就相当于是付款和开票可能就延后的时间,这个是正常的,你在七月份收到货的时候就正常增加你的库存商品。那么八月份你收到发票的时候,你看一下八月份的发票和你之前库存上面的金额有没有差异,没有差异,直接把发票作为附件,九月份付钱就做银行存款减少的账务处理。
2022-07-16
你好,这种情况很多的,一般是8号正常做账,9号付款,冲减应付账款
2022-07-16
企业如果在八月份开了发票才做收入 不符合权责发生制的
2022-07-17
同学,你好,这个可以先入库,对完账把发票放后面就行了。可以的。
2022-07-16
很正常的呀,对账才开票没有什么不妥
2022-07-17
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