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老师,有一种很奇怪的现象,我们跟供应商之间拿货,通常都是月结。比如现在7月份,每天都会陆陆续续有货送,但是供应商在8月份才会进行对账,然后对账完成,8月份就会开票。到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?

2022-07-17 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-17 10:43

很正常的呀,对账才开票没有什么不妥

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快账用户6363 追问 2022-07-17 12:52

没有什么不妥?我不明白。我七月份的货,如果对方8月份才对账开票,那我就是8月份入账,我不可能没有票就入账啊

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齐红老师 解答 2022-07-17 18:23

送货当月不做销售就是了

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快账用户6363 追问 2022-07-17 21:04

送货当月不做销售就是了,就这样?那什么时候做?怎么做?为什么送货当月不做?这些都不能解释,答疑还越问越疑。

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齐红老师 解答 2022-07-17 21:39

就是结算当月计算开票做销售结转成本

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快账用户6363 追问 2022-07-18 07:47

老师,我的角度是供应商啊!!!

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快账用户6363 追问 2022-07-18 07:47

我是供应商啊!!!

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齐红老师 解答 2022-07-18 08:40

就是说的供应商呀,都没结算开票你想咋的?按你的思路那就发出商品当月做无票收入,结转成本?

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快账用户6363 追问 2022-07-18 08:53

老师,你的意思是供应商7月份发出去的货不做销售,而是等到8月份对账完成,开票做销售,这样子。那如果反过来,客户就是7月份收到货不做材料,而是8月份等到对账完成开票了收到票才做材料成本,这样子理解?有没有问题?

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齐红老师 解答 2022-07-18 08:56

都说了好几遍了哈,结算当月计算开票做销售结转成本

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快账用户6363 追问 2022-07-18 09:08

说了好多遍,但是也不理解。我把我理解的告诉你,你也没回答我是不是,对不对,只是跟我重复这么理论,官方的东西。这种东西,我要是能理解,我就不用来答疑了,因为教科书都写烂了这些话。

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齐红老师 解答 2022-07-18 09:14

不按书上来就,自己独创:发出商品当月做无票收入,结转成本

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很正常的呀,对账才开票没有什么不妥
2022-07-17
您好,入库先做暂估,然后根据发票调整暂估
2022-07-17
企业如果在八月份开了发票才做收入 不符合权责发生制的
2022-07-17
同学,你好,这个可以先入库,对完账把发票放后面就行了。可以的。
2022-07-16
 你好;   你7月发货出去了。 先做无票收入结转成本 报税 的 ;  8月开票 红冲7月无票收入 在按 开票做一遍分录 去神啊波即可   
2022-07-18
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