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你好老师,我们家庭农场,科技局给了个项目是,连翘采收与加工对品质提升工艺研究,这个款项已经打到农场了,这个账做的分录怎么做?后期的支出的款项怎么做分录?

2024-12-23 23:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-23 23:28

您好,这是项目专用款 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:固定资产, 贷:银行存款。 随着固定资产计提折旧, 借:管理费用等-折旧 贷:累计折旧 同步摊销专项应付款,账务处理是, 借:专项应付款, 贷:其他收益。

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快账用户2144 追问 2024-12-23 23:35

你好老师,科技局说买了设备不能入固定资产,这个固定资产是这次项目中用的,要实行独立核算,专款专用。

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齐红老师 解答 2024-12-23 23:39

哦哦,我们 上面分录固定资产的折旧都抵销了,相当于没有固定资产呢,这个固定资产是为了说明我们钱是花哪儿了

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快账用户2144 追问 2024-12-23 23:42

你好老师,这个项目只有一年,这个设备要在着一年中摊销完吗?折旧完以后的分录不懂,麻烦老师在说一下。

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齐红老师 解答 2024-12-24 03:28

您好,明白了,就是不用做固定资产, 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:专项应付款。 贷:银行存款。

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齐红老师 解答 2024-12-24 03:34

或者 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:管理费用等, 贷:银行存款。 同步摊销专项应付款,账务处理是, 借:专项应付款, 贷:其他收益。

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快账用户2144 追问 2024-12-24 06:52

你好老师,想着这个项目做完了,能不能一次性摊销到专项应付款里面?

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齐红老师 解答 2024-12-24 06:54

您好,可以,借:专项应付款。  贷:银行存款。 只是这样的分录,我们以后不方便查到底开销到哪里去了,

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快账用户2144 追问 2024-12-24 06:54

你好老师,这个专项款里面有土地租赁费,树苗这些怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-12-24 06:57

您好,我的想法就是本来(正常)该什么就什么科目,再用 借:专项应付款, 贷:其他收益。 把利润调整

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您好,这是项目专用款 专项经费专款专用,收到相应款项的时候,账务处理是, 借:银行存款, 贷:专项应付款。 专项经费专款专用,发生相关支出的时候,账务处理是, 借:固定资产, 贷:银行存款。 随着固定资产计提折旧, 借:管理费用等-折旧 贷:累计折旧 同步摊销专项应付款,账务处理是, 借:专项应付款, 贷:其他收益。
2024-12-23
收到资金 若为无需偿还的补助:借:银行存款,贷:递延收益。 若为借款:借:银行存款,贷:长期借款 / 短期借款。 使用资金用于项目支出(买设备、材料等) 借:固定资产 / 原材料等,贷:银行存款。 若为补助资金,在受益期分摊确认收益,如借:递延收益,贷:其他收益 - 项目补助收益。 自筹资金支出 借:原材料等,贷:银行存款 / 库存现金。这部分按正常成本处理。
2024-12-25
你好,你具体是支付了什么费用?人工费还是什么?你们这个是打算做一个研发项目吗?
2024-12-25
一、收到专项资金时 借:银行存款 150,000 贷:专项应付款 - 连翘叶采收与加工工艺项目 150,000 二、使用专项资金购买机械设备(30,000元,不做固定资产) 借:周转材料 - 在库低值易耗品 30,000 贷:银行存款 30,000 2. 领用时(假设一次性领用) 借:生产成本 - 连翘叶加工成本 30,000 贷:周转材料 - 在库低值易耗品 30,000 三、发生业务费(100,000元) 借:生产成本 - 连翘叶加工成本 100,000 贷:银行存款 100,000 四、发生劳务费(20,000元) 借:生产成本 - 连翘叶加工成本 20,000 贷:银行存款 20,000 五、项目完成后,结转专项应付款 借:专项应付款 - 连翘叶采收与加工工艺项目 150,000 贷:生产成本 - 连翘叶加工成本 150,000
2024-12-28
你好!这样的话这部分你要记入营业外收入。
2021-11-26
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