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#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转

2021-11-17 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-17 09:23

你好;  专项款的话是补助给你的话。  要做收入处理的;   是的。 挂其他业务收入处理的 ;    你专项补助 到时你支出后就得结转递延收益到你营业外收入去的;   你门这个要求你要专项支出台账不 

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你好;  专项款的话是补助给你的话。  要做收入处理的;   是的。 挂其他业务收入处理的 ;    你专项补助 到时你支出后就得结转递延收益到你营业外收入去的;   你门这个要求你要专项支出台账不 
2021-11-17
你好!这样的话这部分你要记入营业外收入。
2021-11-26
借:递延收益 贷:管理费用
2021-10-25
同学你好 之前付出去的有发票吗
2021-04-29
同学你好 直接结转损益就行了
2021-08-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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