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你好,老师,我们公司是一个劳务服务公司,我们公账 收到新能源公司的一个光伏项目征地补偿款200万元,然后我再公户转给每位农民作为青苗补偿款,我们不需要开票出去,我这个账怎么做分录呢,我问了税务局说做往来款项,具体还是不知道怎么做账做分录

2023-10-08 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 12:46

借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。

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快账用户5476 追问 2023-10-08 12:48

那再支付给农民,我们怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-10-08 12:48

借其他应付款,贷银行

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快账用户5476 追问 2023-10-08 12:48

做相反的分录吗

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快账用户5476 追问 2023-10-08 12:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-08 12:49

不用客气,工作愉快。

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借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。
2023-10-08
同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的
2020-11-03
一、取得客户1000的收入你是否开票?如果开票需要做收入。然后收到800的票据作为成本。
二、如果那1000元不开票,对方给800的票据,那就要求对方的800就开成向客户的票据。然后做往来
2020-11-03
同学你好 借:工程施工-人工费, 借:应交税费-进项税 贷:应付账款***班组
2020-11-25
同学,你好 内帐按照实际做账,你就是缴纳了16335的税金,这个税金由客户支付 借:管理费用-税金   16335 贷:银行存款   16335 借:银行存款  16335 贷:营业外收入-客户税金   16335
2024-09-30
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