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老师,那个应收账款有有叫张杰这个人儿,然后应付的时候呢,老板叫我充那个应收的章节,然后预收预预收账款中也有章节这个人,然后他说就是就这些这些来往来这些科目都有,都相当于都有这个人,我怎么区分就是快速找着说是呃呃应付的时候走应收呃应收贷方,然后预收账款的借方就是预付账款。张杰,我怎么就把它们连接在一起?能就是快速找出来,不出错

2025-04-17 06:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 06:49

建议同一个客户,你们用一个科目就行。你现在这两个科目,一个借方余额,一个贷方对冲结余收账款,贷应收账款。 你看最后的余额在哪里?在借方就表示他欠你们的,在贷方就是你们欠他的。

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快账用户9668 追问 2025-04-17 06:54

那这个人儿还有预收账款,还有预付账款,我怎么把就是这个人儿这个预收预付怎么走到应收账款,怎么联系上呢?

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快账用户9668 追问 2025-04-17 06:55

老板让我尽量用一个科目,不要用很多科目,所以说,怎么把预收预付和这个应收账款联系上呢?

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齐红老师 解答 2025-04-17 06:55

借预收账款 贷应收账款 预付账款 看下

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快账用户9668 追问 2025-04-17 06:56

明白你这个分路啊,你这什这个能讲的细一点吗?

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快账用户9668 追问 2025-04-17 06:56

不明白您这个分录

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快账用户9668 追问 2025-04-17 06:57

您这分路我看不懂啊,借应收账款预收应该是在贷方,然后你贷应收账款应预付账款什么意思啊?

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齐红老师 解答 2025-04-17 07:01

应收账款是借方余额, 预收账款贷方 预付账款借方 然后想要冲了他们做相反的就行了 如果方向不对的话,你看下你现在这些科目余额都是在哪个方向?

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快账用户9668 追问 2025-04-17 07:46

我的意思是说,用一个应收账款科目如何把预收账款,预付账款,应付账款全部代替老板,是这么意思说,让我们只用一个科目目怎么怎么处理,怎么理解

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齐红老师 解答 2025-04-17 07:47

你说一下,分别余额是多少? 我来写 你不会写的,我给你写。 我上面给你写了账务处理,可是你又看不懂。你看一下,它是借方余额,你就把它放到贷方,在贷方的你就放到借方去,就是。

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齐红老师 解答 2025-04-17 07:48

这个个人对应的一级科目的借方贷方余额分别是多少?

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快账用户9668 追问 2025-04-17 07:54

  它是这样式,然后老板意思说是就用应收账款一个科目把应收应付预收预付全都代替的,不要用了就是不要用那个那么多个科目带来带去,就只要让我用一个应付应收账款,把这些全部都呃带明呃,整明白,我就想说一个应收账款怎么能代替就是应付账款呢,或者是预收预付呢,怎么能理解呢这个逻辑?

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齐红老师 解答 2025-04-17 07:55

对的对的, 做上面的就可以达到这个目的 预收贷方100 预付账款借方300 借预收账款100, 应收账款200, 贷预付账款300, 看达到目的了吗

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齐红老师 解答 2025-04-17 07:56

完成你老板的要求了吗?能看出来吗?差额在应收账款借方200里面。

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您好, 总账应收账款贷方余额计入资产负债表预收账款, 总账预收账款借方余额计入资产负债表应收账款, 总账应付账款借方余额计入资产负债表预付账款, 总账预付账款贷方余额计入资产负债表应付账款, 总账科目余额在资产负债表要进行重分类的,不能直接用整个科目的借贷方相减填列
2020-09-08
您好,这个是不太方便的,如果多的话
2022-11-20
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您好,你的问题描述的太长,你一个个问题来提吧。你现在建账可以以目前盘的科目数据作为期初数,但是以前的账没有这个事实你最好以文字报告的形式汇报给老板签字,作为你记账的一个依据。
2019-12-21
计算分摊金额 重新计算每个挂证人员挂证费每月应分摊金额(挂证费总额 ÷ 预计分摊月数)。 调整挂账 若多分摊(其他应收款贷方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(负数金额),贷:其他应收款(负数金额)。 若少分摊(其他应收款借方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(少分摊金额),贷:其他应收款(少分摊金额)。 后续管理 建备查簿记录情况,加强财务管理,注意规范用人行为。
2024-11-26
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