借其他应付款,贷财务费用、 借财务费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款
3月付的物业费,发票没开,借,预付账款134227.5 财务费用—银行手续费2,贷银行存款—江苏银行134229.5。 现在发票来了咋做分录
老师,银行手续费扣掉我们当时直接做借:财务费用 贷:银行存款,现在发票开来了,我分录怎么做
老师你好,我去年4-12月银行手续费开了专票进来了,我应该怎么做账,之前没有票时每月我做了 借:财务费用手续费 贷:银行存款,现在来票了怎么做
老师您好,我公司是一般纳税人,以前年度银行手续费没有取得发票,入账分录是: 借:财务费用/手续费,贷:银行存款 ,现在取得以前年度手续费发票,应该怎么做账务调整?
您好!收到银行开来的银行手续费发票怎么入账呢?平时扣除手续费时已做如下分录: 借:财务费用 贷银行存款 请问现在收到的银行开具普通发票还要再做一次分录还是直接吧发票附在凭证后面即可?
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次开票我交2个点的钱给他,另外拿5个点来交税,开票10万X0.02=2千元,10万X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要给2650元给甲方。我自己负责进项票,问题是我拿出5%来交13个点的税,请问这样的话,我是不是只要给他进项票9.5万元就可以了。
老师请问应付职工工资余额账实不符,那应该怎么去核对呢
有实收资本,帐上有利润,没有固定资产,股权转让的最低收入怎么确认?
会计学堂全盘真账实操后边的“做账实操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“报税实操”已经报了税了,后边的进度只有一点点是怎么回事?也看不到答案,没办法确定自己哪个环节出了问题。
老师,请问这怎么算呢
老师好,汇算清缴A105080资产折旧摊销调整明细表,是所有的固定资产折旧都要填吗?没有调整的可以不填吗?
老师 电商公司挣的钱(毛利润)去哪里了 包含平台里面可以提现但是还没提现出来 还有在待结算还没到可以提现账户里面的钱吗
老师 我在电局做了预缴 但是不能扣款 我去税局重新预缴的 我在电局那个预缴增值税需要怎么删掉呢?
试用期多少天可以辞退不补偿,比如4月来试用期不给员工交社保可以吗
我之前做的分录对吗?
正确的就是这么做的。