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老师请问应付职工工资余额账实不符,那应该怎么去核对呢

2025-04-27 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 20:16

您好,把应付职工明细表导出来,和你的账上对下

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你好 是不是少计提 了 一般是贷方余额 是没发的工资  
2021-03-01
这个需要逐月查原因,是怎么形成的?不能随意调账
2023-10-26
你直接查看你应交税费应交增值税的二级科目余额,如果说这个余额正好是你欠的,所以就没问题。
2022-01-07
对的,是的,是这么做的
2023-01-30
收到退回款项后,应先冲减应付账款,再确认收入或调整其他相关科目。具体操作需根据会计准则和公司实际业务情况来定。建议查看最新会计准则并咨询财务顾问以确保合规。
2024-09-24
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