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3月付的物业费,发票没开,借,预付账款134227.5 财务费用—银行手续费2,贷银行存款—江苏银行134229.5。 现在发票来了咋做分录

3月付的物业费,发票没开,借,预付账款134227.5
财务费用—银行手续费2,贷银行存款—江苏银行134229.5。
现在发票来了咋做分录
2021-08-09 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 09:31

你好  发票来了  你 如果发票与你实际暂估的分录一致的话; 就直接把发票附凭证后面去即可 。 不用 单独做分录了 

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快账用户6029 追问 2021-08-09 09:33

三月做的会计分录

三月做的会计分录
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快账用户6029 追问 2021-08-09 09:33

那发票来了,我税金咋体现在分录里

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齐红老师 解答 2021-08-09 09:34

你好   你预付账款原来是走的含税金额的话。 你现在做账:借进项税贷预付账款。 财务费用 这个你是   确定金额了  

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快账用户6029 追问 2021-08-09 09:39

太棒了老师

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齐红老师 解答 2021-08-09 09:50

 没事的; 喜温暖过帮到你  

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你好  发票来了  你 如果发票与你实际暂估的分录一致的话; 就直接把发票附凭证后面去即可 。 不用 单独做分录了 
2021-08-09
你好!这个你红字冲减之前的,然后按发票重新做
2024-09-14
借其他应付款,贷财务费用、 借财务费用、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款
2024-12-23
借:应交税费—应交增值税—进项税,借:管理费用  负数
2021-10-28
同学你好 对的这样就可以了
2022-03-02
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