同学你好 你第二个为什么这样做
请问老师,上个月有一笔银行手续费多扣的,这个月退回来了。上个月做分录:借:财务费用 贷:银行存款,这个月是不是要做,借:财务费用(负数)借:银行存款
老师你好!当月产生财务费用分录,借:财务费用-手续费 63.63 贷:银行存款 63.63 借:银行存款 224.7 贷:财务费用-结息收入224.7 月末结转,分录和金额怎么做呢?
老师,公司手续费扣款分录:借:财务费用 贷:银行存款,发票到了,是借:进项税 贷:财务费用负数吗
老师银行产生手续费,完整正规的分录应该怎么做。发票都会跨月延迟开具。这个分录做的对吗?1、银行支付手续费:借财务费用,贷银行存款 2、手续费发票:借,财务费用,正数,借财务费用负数。
你好老师,支付材料款产生的手续费,可以做在一笔分录里面吗,借应付,财务费用手续费,贷银行存款
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
别人做的我没看懂
正常的咋做呢
同学你好 这个不应该这样做 应该是 借财务费用手续费 贷银行存款
完整的那发票来了呢。
我问几个老师几个答案
手续费发票就是 借财务费用手续费 贷银行存款
发票没到啊,到了的时候你咋做
你理解我意思吗
同学你好 发票没到银行扣的也是上面的分录 等发票到了附在分录后面就可以了