咨询
Q

老师,上个月给车子买了一年保险费,做分录,借:预付账款 保险公司,贷:银行存款。这个月保险公司开来发票,怎么做分录,摊销今年的费用怎么做分录

2024-12-22 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-22 14:10

同学你好, 收到的发票 借 待摊费用 贷 预付账款 如果能抵扣税。那么。借方把进项税加上 每月摊销时 借 管理费用 贷 待摊费用

头像
快账用户6912 追问 2024-12-22 14:39

老师,可是现在的软件没有待摊费用,怎么办?主要是金额大,需要摊销,不知道用个什么科目过度一下

头像
齐红老师 解答 2024-12-22 14:43

同学你好, 你家用的是小企业会计准则。 因此。没有 待摊费用 科目 如果没有,那么 假如预付账款的金额 和发票一样的话,不必要专设科目了。 就用它来过渡就行 每月摊销时 借 管理费用 贷 预付账款

头像
齐红老师 解答 2024-12-22 14:44

发票放到上个月预付款的凭证下面

头像
快账用户6912 追问 2024-12-22 15:04

麻烦的是,金额不一样,上个月付了一部分,这个月付了一部分,发票全部开了,这个怎么处理

头像
齐红老师 解答 2024-12-22 15:06

同学你好,全部都用预付账款这个科目做就行。 小企业会计准则 就是用这个科目代替 待摊费用的,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好, 收到的发票 借 待摊费用 贷 预付账款 如果能抵扣税。那么。借方把进项税加上 每月摊销时 借 管理费用 贷 待摊费用
2024-12-22
你好,既然是代买保险,发票不是开给你单位,而是实际购买方才是的  你单位作为代买方就是这样做分录的 
2021-02-02
你借的这个人的钱,他不需要还钱嘛,不需要还钱的话,你就转营业外收入,如果需要还钱,你一直挂账就行。
2024-01-05
车船税计入到税金及附加里面
2022-03-14
借管理费用贷应付账款。
2021-04-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×