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老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊

2024-01-05 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 16:18

这个是你单位收到了人家的钱。

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这个是你单位收到了人家的钱。
2024-01-05
你好,这个是你单位收到了人家的钱。
2024-01-05
借 其他应付款-人保7860 贷:主营业务收入 7860 还要做这个分录哈
2024-01-05
你借的这个人的钱,他不需要还钱嘛,不需要还钱的话,你就转营业外收入,如果需要还钱,你一直挂账就行。
2024-01-05
你好,不能做成本的 应该是借 其他应付款 贷银行存款
2020-12-06
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