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支付一笔车辆保险费,分12个月摊销。 1.付款时做分录: 借:预付 1000 贷:银行1000 2.收到发票: 借:主营业务成本 884.96 应交税费-进项115.04 贷:预付款 3.转为摊销分录 借:待摊费用/保险费 1000 贷:主营业务成本 1000 4.每月摊销分录: 借:主营业务成本 83.3 贷:待摊费用/保险费 83.3 以上分录做的对吗?特别是第3-4最后两笔分录。

2021-09-09 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 14:34

收到发票,你转入了成本,就不需要在摊销了,3、4可以不用了

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快账用户7323 追问 2021-09-09 14:34

要求必须分摊12个月,以前都是总公司 代付直接贷方是总公司名称,现在自己付,不知道怎么做了~

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齐红老师 解答 2021-09-09 14:36

1.付款时做分录: 借:预付 1000 贷:银行1000 收到发票 2、借:待摊费用/保险费 884.96 应交税费-进项115.04 贷:预付款1000 3、每月摊销 借:主营业务成本73.75 贷:待摊费用/保险费 73.75

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快账用户7323 追问 2021-09-09 14:38

我刚才也想这样写,但摊销的时候他们都是付多少款填多少,是最后的总金额1000进行摊销的

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齐红老师 解答 2021-09-09 14:39

进项税不计入成本,不需要摊销的

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相关问题讨论
收到发票,你转入了成本,就不需要在摊销了,3、4可以不用了
2021-09-09
你好,做到预付账款就可以。待摊费用科目现在没有了。
2021-10-04
1,可以的 2,分录可以的 3,附件处理,还需要每月摊销表附在后面
2021-03-06
你好,同学。 借,主营业务成本或以前年度损益调整 贷,长期待摊费用 你这资金已经付了,不存在往来的啊
2020-12-03
这个库存商品多做吗,?你这个不是少结转80吗
2020-08-21
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