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老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80

2020-08-21 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 20:49

同学,你好。调整分录:借:营业外支出 80 贷:库存商品 80

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快账用户9516 追问 2020-08-21 21:11

老师:那我多付的银行存款80和多计提的应付账款80不用转出来吗??

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快账用户9516 追问 2020-08-21 21:20

老师:如果也保留营业外支出80不变,该怎么调???

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齐红老师 解答 2020-08-21 21:35

80是税点,要付给供应商的。银行存款应该不存在多付。原来没有计提营业外支出,调整分录做了营业外支出,已经保留了。

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同学,你好。调整分录:借:营业外支出 80 贷:库存商品 80
2020-08-21
这个库存商品多做吗,?你这个不是少结转80吗
2020-08-21
您好 您借方库存商品1080 贷方库存商品1080 没有相差啊
2020-08-20
您好,您的分录没问题
2022-01-13
可以的,可以这么做的。
2022-11-09
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