你好,既然是代买保险,发票不是开给你单位,而是实际购买方才是的 你单位作为代买方就是这样做分录的
股东私下转钱给单位缴车保险借:现金贷:其他应付款—车险。给保险公司打款借:其他应付款—车险贷:银行存款。收到发票会计分录怎么做?
公司车公司账户代扣的保险费用,发票没收到,分录是不是借:其他应付款-保险公司贷:银行存款
请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
船锚坏了,5.30日购新的138885(其中税金15977.92),7.26日保险公司赔付130000,会计分录这样做对么 买锚时借:其他应收款-保险公司122907.08,应交增值税15977.92,贷:银行存款138885 保险赔付后借:银行存款130000,贷:其他应收款-保险公司122907.08,营业外收入-保险费7092.92
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
因为是从我们公司对公账上转的保费,后期发票就是开给我们公司的,所以后面公司收到保费应该怎么做分录(专票)?
因为是从我们公司对公账上转的保费,后期发票就是开给我们公司的,所以后面我们公司收到保费发票(专票)应该怎么做分录?
你好,既然是代买保险,发票不是开给你单位,而是实际购买方才是的 把发票开给你们,这个操作方法是错误的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
对 其实车子就是公司名下的,只不过租给个人使用了,保费是他们个人承担 然后转到公司账上,然后公司再转给保险公司,所以保费发票就是开给我们公司的 就这个分录不知道怎么做?
你好,其实车子就是公司名下的,那就不存在替个人缴纳保险费的说法,本来就应当你公司负担车辆保险费啊
那他们个人转到公司账上的保费应该怎么做分录呢 ?如果这样做分录的话借:银行存款 贷:其他应付款 后面不就挂账了?
你好,租给个人使用了,车辆保险费是个人负担了?
是的 所以我就有点晕 不知道怎么做分录
你好 收到款项,借:银行存款 ,贷:其他应付款 支付款项,借:其他应付款,贷:银行存款
那又回到了我提问的那个问题了,保险公司给我们公司开的专票应该怎么做分录呢?
你好,你单位压根不需要用这个发票入账
那这个专票不可以作为本公司的进项抵扣跟成本费用嘛?
你好,是的,因为你单位并没有实际负担保险费,在这个过程只是代收代付