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我有个问题想请教老师,贸易型出口企业,出口了一批退税率为0的货物,那我再开具这批货物的出口发票的时候是应该以FOB价为含税价开具13个点的普票呢还是开具0税率的普票,然后对这笔出口货物所对应的进项做进项税额转出,这两种方式哪种是对的,毕竟这两种方式对应的税额是有差别的

2024-12-12 07:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-12 07:23

您好,开具0税率的普票,然后对这笔出口货物所对应的进项做进项税额转出,因为出口是免税的,不用交增值税

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快账用户9743 追问 2024-12-12 07:43

那如果是生产型企业呢,后面的问题一样

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齐红老师 解答 2024-12-12 07:45

您好,也是 开具0税率的普票

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您好,开具0税率的普票,然后对这笔出口货物所对应的进项做进项税额转出,因为出口是免税的,不用交增值税
2024-12-12
两种方式都有其合理性。 开具 13% 普票(以 FOB 价为含税价)是视同内销处理,要计算销项税额,进项可正常抵扣。 开具 0 税率普票并做进项税额转出是按出口免税但不退税处理,没有销项税额,但要转出进项。 哪种正确要看企业实际情况和税务政策。税额方面第一种有销项可抵进项,第二种无销项但要转出进项,企业要综合考虑进项税额和 FOB 价等因素选择更有利的方式,且要合规操作。
2024-12-12
出口货物对应的不能抵扣 分不出来的那部分费用需要计算抵扣
2024-12-17
你们是外贸公司出口吗?
2024-12-17
同学你好 选择出口退税不抵扣
2022-04-15
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