同学您好,是开零税率的普票的,您已经做了认证抵扣勾选吗,应该是需要做出口退税勾选的
老师,你好。我想提问关于出口免退税的问题:我们公司是自产自销的农业企业,出口退税需进项专用发票,我们开具的普通发票能否适用出口退税?
老师好,我们是生产免抵退税企业,9月份出口了一批外购的塑料袋,塑料袋的进项税额4258.83已经认证抵扣了,9月份开具了塑料袋的出口发票,税率0,税额0,金额70230(出口开票总金额3909695.13,税额0),9月份开具了内销发票,金额500000,税额65000, 现要将外购的塑料袋做免税及进项税转出,增值税申报表要怎么填写?
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
出口退税流程及计算 老师您好,我想咨询下,我们公司是外贸型出口退税企业,现在开始有少量的出口业务,是否是先要把以前对应的已认证已抵扣进项税转出,然后再申请退税?另外还想问一下如果需要开具增值税普通发票,由于是免税业务,是否开具的也是0税率的增值税普通发票?谢谢老师
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
有三家公司,一般,小规模,个体户。没有建账,只有日记账,材料进贷混合,不知道期初数,什么建账
成立的经营部,小规模纳税人,往外开票,登录电子税务局是登录企业版还是自然人业务端口呢
私车公用,公司租老板的车,老板开发票给公司,月租金6000,一次性付一年租车费72000,老板交多少个人所得税?
老师,新购买的机器设备说明书与固定资产卡片放在一起吗,怎么放
投资款打多了超过注册资本金了怎么办
一个企业,税务方面有风险,能接手吗
请问老师,收到银行存款结息不是入财务费用吗?资产负债表上面负债和所有者权益应该入哪个科目呢?
老师,物业公司收取物业费,有业主补交之前月份所欠的物业费还有些业主预交一年物业费,如果核销物业费,请问具体分录
老师您好,临时工需要报个税吗?比如3月开了30万票用临时工做成本了,不报个税可以吗
老师,销售方开具的红字发票可以作废吗
老师您好,那我已经做了认证抵扣勾选怎么办?我可否做进项税转出?
另外麻烦再问一下老师,我既然我可以做进项认证抵扣,感觉退税的意义不大,是不是因为我既能那做成本,又能退税?
我觉得您还没有退税的话,您认证了的就以后用于?内销,重新开外销用的进项发票进来