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老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?

2021-08-16 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-16 09:08

同学你好 转出了就不能抵扣了 得重新开

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快账用户7906 追问 2021-08-16 09:10

那就是我要把之前开的那张出口退税的税票先充红字,再抵扣是吗?

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快账用户7906 追问 2021-08-16 09:11

再开正确的税票最后再抵扣是吗?

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齐红老师 解答 2021-08-16 09:12

对的 再重新开发票来抵扣就行了

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快账用户7906 追问 2021-08-16 09:13

好的,谢谢

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快账用户7906 追问 2021-08-16 09:14

那税局那边我需要怎么处理呢?

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快账用户7906 追问 2021-08-16 09:14

需要更正申报表不呢?

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齐红老师 解答 2021-08-16 09:22

这个重新勾选申报就行了

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快账用户7906 追问 2021-08-16 09:26

什么意思没有听懂,因为出口退税这一块我接手以来从来没有操作过,所以很多问题不太懂,麻烦老师讲的细一点。

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齐红老师 解答 2021-08-16 09:31

新开的专票需要重新勾选才可以抵扣

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