同学,你好 异地预缴是根据本次开票金额预缴。
建筑行业异地预交,1月底开票,预缴申报是2月初完成并缴纳(税局说可以月初申报,不会产生滞纳金),请问申报1月份的增值税时候,异地预交,表四能填上2月份缴纳的预缴金额吗?
我异地项目预缴所属期是1月份的,在2月份办理外管证及申报付款交的税。我现在报2月份的增值税及附加,在主表的28行那里分次预缴税额是2月份交的税额,对比说不通过。怎么办?
老师,我们是建筑公司分包方,异地预缴增值税是按月预缴的,企业所得税是按季度预缴的,我想问下这个企税什么时候申报缴纳呢?我现在4月份缴纳上个季度1-3月份的异地企税可以吗?
你好,老师请问一下异地预缴费的走向是怎么样的?2月份交一月份的异地预缴,3月份交得预缴金额是1+2月的总收入减去2月的进项,再减去1月的预缴吗
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
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老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
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不是吧,异地预缴不是减去分包款或者异地得进票吗
同学,你好 你有分包款,那是可以扣除的。以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照规定的预征率(适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%)预缴增值税。
我没分包,我公司自己找商店买的材料,开的票,减不了?
同学,你好 那不减,不是分包款
怎么确认分包,有合同?
同学你好 对,你要有分包合同且分包是合规的
老师,预缴增值税的走向是什么样的,比如我2月初交了1月份2000预缴,我二月份做的注册地该交的征税这2000如何处理
同学,你好 我二月份做的注册地该交的征税这2000如何处理 你是完工了吗?你是要清缴了吗?
没完工,您说的清缴是指的年度汇算清缴还是项目完工清缴
同学,你好 项目完工清缴
我2月初交了1月份2000预缴,我二月份做的注册地申报纳税,这2000扣除不了。?
同学,你好 不是完工清缴,不扣除的
老师,我再请教您,我这2000块钱,当期在注册地怎么处理?
同学,你好 不处理,等你项目完工清缴的时候,再合并一起算
那么我这个甲项目第一个月2000,第二个月销-进等于3000,这样一直累计吗?直到完工才能整体汇算清缴清缴吗?我还有乙,丙项目项目,我注册地当期计算纳税额,没法当期把甲项目的预缴扣除?
同学,你好 预缴是累计的,最后在汇算清缴 还有乙,丙项目项目,我注册地当期计算纳税额,没法当期把甲项目的预缴扣除?不同项目不能一起算
我是青岛,老师是不是地方政策不一样,我怎么听说,外地预缴的,可以在当期扣除(主表28,附表四3)
同学,你好 我这边是不可以的,只有项目完工清缴的时候可以汇算在一起的清算的