你好,附表四实际抵扣金额填写了吗?
2月份跨区域有工程项目,2月开具了发票,3月10日跨区域预缴了相关的税款,(增值税:10074.03)为什么我申报2月份增值税时,填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次,抵扣本期实际抵减税额(4534.96元)后,相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的(4534.96);点击全申报后提示:主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》是否存在错报或漏报!这是什么原因?
老师,请问我们项目是8.13进行异地预缴的,税款所属期是7月。8月申报期的时候没办法用这次预缴进行抵扣吗?税管员说哪个月份预缴的,系统只会在哪个月份带出来数据。那这8.13预缴的税只能用在9月份申报了?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?
我异地项目预缴所属期是1月份的,在2月份办理外管证及申报付款交的税。我现在报2月份的增值税及附加,在主表的28行那里分次预缴税额是2月份交的税额,对比说不通过。怎么办?
老师,一员工4月21号入职,请问他的考勤工资怎么算?是按9天,然后工资按基本工资除以21.75乘以9算吗?
做公司的年度的汇算清缴,最后调高的利润,多交出来的这一部分企业所得税税额,还用做会计入账吗?
公司收到10万的收入转帐,只开票3万,剩下的7万不开票,作为无票收入,这样可以吗,有什么风险吗
一般纳税人 轻包工 可以简易计税吗 开3%的专票
老师,我想问下a公司的房产租给b,b又租给了c,b公司名下没有房产,b能不能给c开租赁发票发票
这题后面为什么加上一个A
老师,那个股东可以从公司偶尔发次工资吗
新公司别人办理,就税务没登记,登录上去大部分都填写,一般要修改吗
老师,我们公司是广电代理,和广电单位举办活动,由我们垫付经费,单位结算后给我们付款,这个发票内容应该开什么
哪位老师帮我做一下这题,谢谢啦
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你看一下你预缴的税款所属期是几月份?
表四填写了的。就是2月份预缴税的金额。预缴税款申报表上所属期是1月份。
你好,你应该是申报一月份的增值税的时候再填写
但1月份时还没去预缴税款呀。只是开了发票给业主。不是说按缴费月份来填写的吗?所以在申报一月份的增值税及附加时没填上去。怎么办?
你所属期选择在一月份,你一月份就得填写啊,你是在二月份缴纳的不是吗?二月份你税款所属期选择了一月份,然后你再申报一月份的增值税就得填写啊,是这么个逻辑关系啊。
唉,那现在怎么办?
修改你一月份的增值税申报表。