咨询
Q

建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?

2022-12-15 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 17:10

可以的,但是这个分包是异地的吗?如果是异地的话,他也得遇皎,他的预交所属期应该选择11月份才行。

头像
快账用户8074 追问 2022-12-15 17:12

那他劳务如果没有办理异地预缴就不可以填是吗?那个劳务票还可以在申报增值税及附加时填写在附表一的第12栏吗?

头像
齐红老师 解答 2022-12-15 17:14

不可以 回企业所在地的可以。

头像
快账用户8074 追问 2022-12-15 17:31

回企业所在地的可以是指??我这次不填写上去,等后面他开劳务普票回来了,我再填到附表一的第12栏去行不?

头像
齐红老师 解答 2022-12-15 17:33

你好,比如你企业所在地是a,然后你们在b施工预交 你在B不可以抵扣在a就可以。

头像
快账用户8074 追问 2022-12-15 17:43

这个工程就是异地项目,在异地施工的,怎么回到公司所在机构地?

头像
齐红老师 解答 2022-12-15 17:45

那你开了发票,你不在异地预缴了税款之后,你再回在企业所在地不申报了吗?不申报抵扣了

头像
快账用户8074 追问 2022-12-15 17:49

哦,意思是我现在异地预缴不填这个劳务票的金额上去,回头公司申报时再填上去附表一抵扣这行了是吗?

头像
齐红老师 解答 2022-12-15 17:51

是的,是这么理解,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×