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建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?

2022-12-15 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 17:10

可以的,但是这个分包是异地的吗?如果是异地的话,他也得遇皎,他的预交所属期应该选择11月份才行。

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快账用户8074 追问 2022-12-15 17:12

那他劳务如果没有办理异地预缴就不可以填是吗?那个劳务票还可以在申报增值税及附加时填写在附表一的第12栏吗?

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齐红老师 解答 2022-12-15 17:14

不可以 回企业所在地的可以。

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快账用户8074 追问 2022-12-15 17:31

回企业所在地的可以是指??我这次不填写上去,等后面他开劳务普票回来了,我再填到附表一的第12栏去行不?

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齐红老师 解答 2022-12-15 17:33

你好,比如你企业所在地是a,然后你们在b施工预交 你在B不可以抵扣在a就可以。

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快账用户8074 追问 2022-12-15 17:43

这个工程就是异地项目,在异地施工的,怎么回到公司所在机构地?

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齐红老师 解答 2022-12-15 17:45

那你开了发票,你不在异地预缴了税款之后,你再回在企业所在地不申报了吗?不申报抵扣了

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快账用户8074 追问 2022-12-15 17:49

哦,意思是我现在异地预缴不填这个劳务票的金额上去,回头公司申报时再填上去附表一抵扣这行了是吗?

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齐红老师 解答 2022-12-15 17:51

是的,是这么理解,是这么做的。

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可以的,但是这个分包是异地的吗?如果是异地的话,他也得遇皎,他的预交所属期应该选择11月份才行。
2022-12-15
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
稍等,老师写一下分录
2022-01-16
对于您提出的关于建筑行业财务的问题,以下是我的回答: 1. 异地预缴税款问题: • 增值税:根据相关规定,建筑企业在进行异地项目时,预缴增值税款确实需要扣除劳务分包额。具体来说,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照预征率计算应预缴税款。因此,在预缴增值税时,劳务分包额是可以扣除的。 • 企业所得税:然而,在预缴企业所得税时,情况就不同了。根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》,建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税。这里的“实际经营收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付给其他单位的款项。所以,在预缴企业所得税时,劳务分包额是不需要扣除的。 • 本地交纳税款:在本地交纳增值税时,同样可以扣除劳务分包额,因为增值税的计税依据是销售额减去允许扣除的项目后的余额。而在本地交纳企业所得税时,由于企业所得税的计算是基于整个企业的应纳税所得额,而不是单个项目的收入,因此是否扣除劳务分包额需要看具体的税务规定和企业的会计政策。一般来说,如果劳务分包额已经计入成本并在税前扣除,那么在计算应纳税所得额时就不会再重复扣除。 2. 增值税纳税申报表填写问题: • 附列资料(三)的填写:增值税及附加税费申报表附列资料(三)主要适用于服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。对于建筑行业来说,如果存在差额征税的情况,即存在可以扣除的项目(如劳务分包额),并且这些项目符合税务规定,那么理论上是需要填写附列资料(三)的。然而,在实际操作中,还需要根据当地税务局的具体要求和指导来确定是否需要填写该表。 • 具体案例:在您提供的案例中,如果公司开票100万,收到劳务分包公司的发票10万,并且这10万符合税务规定的扣除条件,那么这10万理论上是可以作为扣除项目在增值税申报中扣除的。但是否需要填写在附表(三)中,还需要根据当地税务局的具体要求来确定。如果当地税务局要求填写该表,那么就应该按照规定填写;如果没有要求,那么就可以不填写。
2025-02-26
按道理是可以差额扣除的,但是这边建议您最好咨询一下项目所在地的税务局。
2022-06-30
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