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老师,十月份客户开给我们一份发票,当月我已经认证抵扣,这个月销售说他们的品名开错了,然后我开了红字发票给对方,他们重开了正确的,数量金额税额都是和原来那份一致的,那我需要缴税吗

2024-11-29 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 09:49

你好,这个不需要交税的。

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快账用户6751 追问 2024-11-29 09:49

那下月生产时正常申报吗,需不需要先进项转出

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齐红老师 解答 2024-11-29 09:51

你好,是的,红字发票的部分是需要转出的。

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快账用户6751 追问 2024-11-29 09:51

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-29 09:52

你好,不用客气的了。

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你好,这个不需要交税的。
2024-11-29
同学你好 需要红冲重新做的
2021-06-02
需要 负数发票也需要的
2021-01-12
您好,同学,给您了,他的红字发票冲的是12月份的,1月份又给了一份,相当于1月份的发票是正常的
2022-01-15
是的,他们开的这个红字票也要给你们做账用
2022-05-11
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