新建企业在满足一定条件的情况下是可以申请留抵退税的。你们公司这种情况有可能符合条件,但需要具体对照相关规定来判断。以下是一般的操作流程: 确认是否符合条件: 企业应为增值税一般纳税人。 纳税信用等级为 A 级或者 B 级。 申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票以及因偷税被税务机关处罚两次及以上的情形。 自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。 计算留抵税额:明确公司的存量留抵税额和增量留抵税额情况。存量留抵税额一般是指 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额与当前期末留抵税额对比,取较小值确定;增量留抵税额是指当期期末留抵税额与 2019 年 3 月 31 日相比新增加的留抵税额。 网上申请: 登录电子税务局,找到 “我要办税” 板块。 进入 “一般退(抵)税管理”,选择 “增值税留抵税额退税” 相关选项,可能有 “增值税制度性留抵退税” 或 “增值税期末留抵退税” 等具体业务模块。 根据系统提示填写申请表,包括企业基本信息、留抵退税信息(如退税企业类型、申请退还项目、营业收入、资产总额等)。 如果选择预填数据,系统会自动调用相关信息;如果选择自行填报,则需准确填写各项内容。 提交相关资料:上传或提交税务机关要求的相关证明材料,如进项发票等。 等待审核:税务机关会对申请进行审核,审核通过后会将退税款退至企业指定的银行账户。 进度查询:企业可以在电子税务局的 “办税进度及结果信息查询” 模块查看申请进度和结果。
公司的销售部对2014年度的经营情况进行了预测。经过综合分析,预计2014年可以实现销售36000万元。肠衣公司的销售总监对该公司的生产经营流程进行了销售规划,形成了一套完整的业务流程:具体操作过程是: 从全国各地生物收购站采购新鲜猪小肠,其收购额为27100万元,集中到生产基地进行加工,制作成肠衣制品。其产品主要销售给国内各大医药公司,然后由医药公司再销售给医 税务筹划专家认为,在既定的销售机制下,由于肠衣公司从国内生物收购站采购的猪肠无法取得增值税专用发票,因而原材料无法获得增值税进项税额抵扣,企业可以列入抵扣的进项税额只有水费、电费及修理用配件等少量外购项目,仅取得增值税进项税额1512万元。而医药公司一般都是增值税一般纳税人,要求肠衣公司销售产品均需开具17%的增值税专用发票。经测算,2014年公司应缴纳的增值税为4608万元(36000×17%-1512),肠衣公司的增值税税负高达12.8%。 对此情况应如何进行税务筹划?
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师您好,请问一下,我们实际是贸易公司,然后营业执照经营范围带有制造,现在我们通过公户支付一批原材料款去的了进项发票 然后税账那边说最好不要采购多了这种发票回来,说什么因为现在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 还说什么我们注册资本金低,后面开多了灰涉及到销售这边 开出的发票最大限额只有10万,然后怕发票这边不够 到时候要去税局重新核准发票最大开票限额,这是啥意思?没理解他说得话?发票不是可以根据实际销售额开吗?金额大不是可以分几张发票开吗?
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
老师,外账上面是这个月抵哪些发票就入库哪些库存,有的发票是去年的,这个一眼就看出来是按税负做的账,老师这种情况你们是怎么做的呢?
老师 一照一码信息确认里面的投资有效期止怎么填 填了就要打钱吗
为什么现行贷款的利率比贷款服务增值税利率6%还要低?赚取的利息收入比税款还要低,那么利益在哪里呢?
资产负债表上的固定资产是扣除了折旧的吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
公积金跨月交有没有滞纳金
老师,自己的机器设备仪器卖给自己名下的公司,怎么操作呢,首先干啥其次干啥
这种需要发票怎么做账?
老师,请问跟员工签劳务合同的话,个税是按工资薪金报,还是按劳务报,长期工作的
个人帮公司做了装修,可以去税局代开装修发票吗