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老师,外账上面是这个月抵哪些发票就入库哪些库存,有的发票是去年的,这个一眼就看出来是按税负做的账,老师这种情况你们是怎么做的呢?

2025-03-22 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-22 13:56

所有的发票都做帐,不需要抵扣增值税的做应交税费待认证,先不要勾选抵扣的时候再做进项

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快账用户9171 追问 2025-03-22 13:59

就是,我们有很多的进项,一年都抵扣不完,因为有大量的卖不出去的存货。这种我怕税务局让我们退税,再查账就麻烦了

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齐红老师 解答 2025-03-22 14:00

实际有这些存货吗 账上和实际的是不是一样?

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快账用户9171 追问 2025-03-22 14:01

存货有这么多,但是商品不一样,有很多很久已经抵扣了但是没卖出去的还有就是无票的。

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齐红老师 解答 2025-03-22 14:03

那你结转成本时候怎么结转 你帐上存货和实际存货能对起来没有问题可以 多也没有关系 你不销售仓库里有这些货物,你帐上也没法调整

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快账用户9171 追问 2025-03-22 14:07

我们开票没有对着销售单开

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快账用户9171 追问 2025-03-22 14:09

结转的时候就是按发票入库的结转

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齐红老师 解答 2025-03-22 14:15

那你的库存也不准 把发票入账 重新按照你销售出去的产品来结转成本,之前结转错了那个红冲

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快账用户9171 追问 2025-03-22 14:49

老师,那我可以全部做暂估入库吗,这样就等着抵扣的时候再红冲,这样有没有风险?会不会也是此地无银?

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齐红老师 解答 2025-03-22 14:59

没风险,只要你库存和实际的是一样的,就没有问题。

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快账用户9171 追问 2025-03-22 15:07

那这样我们账上库存就会很大,销售又跟不上,这个会不会引来税务稽查,报表上能看出来

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齐红老师 解答 2025-03-22 15:10

存货余额太大有风险 但是你们账上和实际一致没有问题 不怕查 这也是我之前一直在跟你说也在问你的账上和实际是不是一致的原因

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