你好,这个没什么影响的,不用担心。
老师我们是工业企业。我在做一个流程和相关会计分录图,如果说材料采购环节,根据合同预付货款借预付某公司待,银行存款。如果说没有付款,先买材料,以后啥时候有啥时候给,那么怎么写分录呢,如果有当日有买卖合同怎么写,借在途物资待应付某公司,等到货到了,借原材料待在途物资。是吗。还是说只有合同,不写分录,材料到了在写分录。
老师,我有点不太会用工程结算,比如我们和甲方结算时,还没收款,借应收账款,贷工程结算,付款时,借,工程结算,贷主营业务收入,平时入成本是借工程施工_合同成本—材料费,贷银行,我确认收入的同时按比例确认成本,借主营业务成本,贷工程施工,合同成本不行吗,现在还用合同毛利这些吗
老师好!我们在2021年12月劳务发票付款给对方了,但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款;在2022年1月收到发票做分录:借:销售费用-劳务费用,贷:其他应收款,老师,这个分录对吗?当时没有暂估成本,怎么写正确分录?
公司给工厂付了28000的包材款,对方给我们生产商品,就会抵扣对应的包材款,之前已经抵扣10000元,后续我们不和这个工厂合作了,但是还有18000的包材款在对方那里,对方也不把18000还给我们了,剩下18000的包材也没有用了,包材在对方仓库里,不在我们公司仓库,会计分录怎么写,支付28000时,会计分录写的是借应付账款贷银行存款
老师 我公司是装饰工程公司,主要是做门店装修,材料我公司提供,人工是外包给个人让工长来装修的,都是先收钱,上个老师给我的分录是这样写的,但我觉得“工程施工--合计”这为什么贷方写了2次呢? 1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产
公司贷款,从法人私户扣款了怎么办,
你好老师我想问一下建筑劳务公司简易计税的进项发票怎么入账 借:管理费用 应交税费应交增值税_进项税额 贷:应付账款 这样记入合适吗 进项发票这样入账合适啦
老师,我公司第一季度预缴所得税了,后期汇算的时候亏损,退税的理由怎么写?
老师,超市的账,是过完账在做借:主营业务成本贷库存商品结转成本的这笔分录吗
你好老师,核算会计是不是只有核算成本,不负责定价啊
银行流水上有笔,系统内待销账(核心),怎么做财务分录处理
老师好,企业自己养鸡,生蛋,销售,这个过程会计分录应该怎样写,金额应该怎样确定呢?
老师你好,24年4季度企业所得税忘记计提了,现在2025年1月实缴的企业所得税怎么写分录?我们是小公司,能计提到25年1季度吗?24年还没汇算清缴
你好老师出口报关单和实际收款差额是2500美元,具体原因是给人家报的价格低了一些,这个差额怎么做账务处理
老师,科研所是一个民非企业,它没有收入就是科研所的员工工资财务拨到农业局然后在转到科研所的,农业局要科研所开发票开的是财政补贴专项资金这种发票,我要怎么做账,发给员工的工资是做管理费用,然后在冲专项资金吗
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