这样处理,可以的。费用确认在了22年。
老师您好!2021年从公户付一笔款21万元,当时做分录:借 主营业务成本 21贷:银行存款21万(当时还没有收到销售方发票) 2022年5月10日收到销售方开来21万的普票,请问现在该如何写分录做账
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
老师您好,2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借:其他应收款-A公司1万元,贷:银行存款1万元,误记为借:其他应付款1万元,贷银行存款1万元,现在需要更正这笔会计分录, 更正的分录怎么写? 是写 借:其他应收款-A公司 1万元,贷:其他应收款-A公司 1万元么?
老师好!我们在2021年12月劳务发票付款给对方了,但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款;在2022年1月收到发票做分录:借:销售费用-劳务费用,贷:其他应收款,老师,这个分录对吗?当时没有暂估成本,怎么写正确分录?
你好老师!23年1月支付的中标服务费,没收到发票我做分录是借:其他应收款 贷:银行存款;4月份收到发票,分录,借:工程施工_合同成本_**项目 贷:其他应收款 ,分录这样写可以吗?
我的总额度是4万多,现在4月份只剩1万了,这一万开完,会自动调整额度吗
在百度上更改企业联系电话怎么改
百度改企业电话怎么更改
请教一下,消费税纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的应税消费品,应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税。为什么不是取平均价,而且取最高售价作为计税依据?非常感谢!
老师,怎么样的建筑企业需要报统计?最近面试有单位问有没有报过统计,我之前在建筑公司做了3年也没遇到过要报统计
老师,建筑工程累计支付了多少款项看哪个?
平时想多做点成本会多做一些工资数,汇算清缴的时候再调增, 但是多做的并不会发,应付工资就一直在账上挂着吗
a公司从供应商购买一项服务,然后和b共同使用,有个ab公司和供应商签订的共同使用协议,但是这个共同使用协议没有约定分摊比例,这个分摊比例可以a和b公司签订,不需要供应商加入了么
老师,您可以帮我写出纳和财务助理的工作简历发给我吗?
计提工资和发放工资时,后面需要附什么附件?
但是老师,这个费用实际是2021年的,这笔费用金额200多万,导致2022年亏了
21年已经汇算清缴完。不建议再修改了。
谢谢老师
劳务费用算到22年汇算清缴吗?
是的,劳务费用算到22年汇算清缴