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老师,我公司6月份收到一张60000的费用发票,已经入账,但这个月对方红冲了,我这边该如何做账呢?

2024-10-30 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-30 08:17

你好!对方红冲后,你需要在本月做相应的红冲处理,也就是冲销之前的入账。具体操作是在会计软件中录入一笔与原发票相同金额但方向相反的会计分录,这样可以确保财务记录的准确性。

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你好!对方红冲后,你需要在本月做相应的红冲处理,也就是冲销之前的入账。具体操作是在会计软件中录入一笔与原发票相同金额但方向相反的会计分录,这样可以确保财务记录的准确性。
2024-10-30
您好,红字冲回5月发票入账分录。
2020-08-27
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-11-27
你好,当时你怎么做的?做了成本费用吗?如果是的话,借预付账款, 贷利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税进项转出。
2024-02-21
收到红字发票,冲减原进项金额即可。具体操作看ERP系统指引,一般在发票管理里处理。记得更新会计凭证,保持账目准确。
2024-09-03
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