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我公司5月份收到一张成本发票普票,我这边已经入账了,6月份对方公司开了红字,对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理?

2020-08-27 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-27 15:47

您好,红字冲回5月发票入账分录。

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相关问题讨论
您好,红字冲回5月发票入账分录。
2020-08-27
你好!对方红冲后,你需要在本月做相应的红冲处理,也就是冲销之前的入账。具体操作是在会计软件中录入一笔与原发票相同金额但方向相反的会计分录,这样可以确保财务记录的准确性。
2024-10-30
你好,你9月份是如何做的凭证借贷方是怎么写的?
2024-11-25
借:进项税 贷:进项税转出
2024-06-06
你好;     你原来发票入账了。 就红字发票和正确发票都要给你的  ;    或者是退发票原件给对方; 对方把正确的给你即可   
2022-06-17
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