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老师您好,我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了,现在对方又要让我们红冲,如果对方红冲了发票,我这边怎么做账

2023-11-27 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 14:33

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数

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快账用户3962 追问 2023-11-27 14:37

如果这个月我这边不开发票的话,月初增值税申报表怎么填写

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齐红老师 解答 2023-11-27 14:38

在附表2填进项税转出的原因对应栏

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-11-27
学员你好,有可能在你们抵扣前提交的红字申请单,你们抵扣后审批的,这种联系对方重新开把
2023-01-16
你好!你已经入账了吗?
2021-03-19
你好;     抵扣了。    让购买方开红字信息表; 你开红字发票来红冲
2022-08-29
你好 不需要的,这个不是专票,不需要开红字信息表的 要推给对方阿
2022-07-04
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