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老师,我们有工程类发票今年2月已入账,现在发现对方发票开多了,对方不方便做红冲处理,我们这边该如何做账。

2022-12-06 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-06 08:55

同学,以你们实际支付的款项为准

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快账用户1436 追问 2022-12-06 09:00

我想知道账务不需要处理吗?是专票。我们已经转了固定资产,需要调出来吧

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齐红老师 解答 2022-12-06 09:08

你好,同学,需要调出来,不能计入固定资产

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同学,以你们实际支付的款项为准
2022-12-06
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-11-27
你好 借应收负数  贷收入负数  应交税负数   
2022-02-21
当时的分录是怎么做的?
2022-02-21
如果金额不大,你公司是小规模企业,可以在2月份对方红冲发票时,做相反的分录,再根据对方开的新发票重新做账。
2022-03-17
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