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老师,您好,请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣,现在发现开票有误对方红冲了,重新开,请问红冲的账我这边应该怎么做?

2023-12-25 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 13:49

借应付账款、 贷库存商品等 应交税费、应交增值税金钱转出

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借应付账款、 贷库存商品等 应交税费、应交增值税金钱转出
2023-12-25
你好,已经认证了,不需要退回去的。
2022-09-15
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
你们开红字信息申请,对方开负数发票后再重开
2024-05-14
同学你好,为什么要红冲呢,是发票金额开错了么?
2022-07-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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