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老师,请问我是一般纳税人,11月有张2100元进项专票名称错了,但已记账并且抵扣了,本月对方已红冲了,并且重开增值税专票了,我应该怎么处理?

2020-12-30 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-30 09:28

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:28

上面是红冲的发票,然后你再做一个你勾选的,借库存商品进项贷应付账款。

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快账用户3070 追问 2020-12-30 09:38

勾选,在哪里勾选?

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:41

你好,增值税综合服务平台。

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快账用户3070 追问 2020-12-30 09:45

好的,那上个月对方开错那张我已抵扣发票并且已做过勾选了,还需要怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:47

你好,你们需要开红字信息表,然后对方给你开负数发票。

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快账用户3070 追问 2020-12-30 09:51

红字信息表开过了,对方已给我一张正确兰字发票了,请问还要开一张按原来错误信息负数发票还是正确信息负数发票了?

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:54

你好,对方应该给你开一个和原来的发票一样的负数发票。

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快账用户3070 追问 2020-12-30 09:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:59

不用客气的,工作愉快。

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借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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