同学你好! 【应交税费-应交增值税 】下的3级科目,余额一直长期挂着,不用结转。 不同的业务,在不同的 3级科目下 直接处理就行 因此,你的进项税 就一 直挂着 退税时,选择 另一个3级科目表示就行,
10月份出口的,请问可以在12月份确认收入吗? 今年上半年的进项税国税不给退了,出口外销进项税额一直挂账,请问怎么做分录?是作为什么?转到成本里吗?
单纯的出口企业,收到增值税专用发票,借:主营业务成本/管理费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款。 等勾选认证以后,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 因为销项为0所以进项也不能抵扣,做进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 等收到进项税额的退税税款(费用类的进项税额会退吗?) 借:银行存款贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 请问老师,我做的分录对吗?不对或者更好的处理方法请告知,谢谢!不明白的地方:费用类的进项税额国家给退吗?如果不退的话是不是一直在借方的进项税额转出科目挂着?需要怎么处理?
老师您好,请问出口退税企业,出口退税进项税额可以全额抵扣,正常做了,请问采购进项在账上做账的时候进项税额正常做账在借方,进项税额是一直挂在借方账上吗?月底结账前如何处理呢?认证勾选的出口能退税的进项税额我这边做账了,其中出口进项退税退回来的税金就是采购进项的税额,请问账上进项饥饿反税额需要处理吗?月底
老师您好,请问当月11月的进项发票未全部认证勾选,请问未勾选的可以正在入账吗?如果正常入账有影响吗?因是出口退税公司,进项税额放下个月认证勾选,本月进项税额需要做处理吗?
请教老师:我们企业只有费用,没有营业收入和成本,需要填《A105000纳税调整项目明细表》吗?谢谢
制造企业哪些科目是需要当月计提的?
老师 有个个体名字是汐汐奶茶店 现在老板弟弟想干餐饮了 这个个体名字可以改吗 营业范围是小餐饮 干饭店营业范围应该是什么
请问老师,公司买车的进项税额,当期可以抵扣完么?还是必须分两年抵扣完?
老师。公司分期购入车,付的利息可以计入固定资产的原值里吗
付给个人劳务费 没有发票 怎么入账, 个人去代开的发票能收吗
老师,费用借增贷减,支出也是借增贷减。到最后,管理费用增加的可以理解在借方,支出也是增加的为啥在贷方
个体户税务年度零申报,到工商年报填写“营业额或营业收入”一栏中数值为零可以吗?
固定资产和累计折旧余额跟导出来的卡片明细余额总计对不上,怎么去查呢?
老师,我在公司电脑上做的账,备份带回来了,今天想在家里的电脑上来继续练习,是点这个账套修复吗?